24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.50 苹果版本:8.7.50

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

知识点:初级《审计理论与实务》第七章 内部控制及其测试

来源: 正保会计网校 编辑:小辣椒 2021/04/01 20:18:31 字体:

想要顺利通过2021年初级审计师考试,提前备考是关键!从今天开始将会为大家陆续整理正保会计网校2020年级审计师辅导班老师讲解的讲义内容,供大家参考学习!

以下是2020年级《审计理论与实务》第一部分第七章讲义中涉及的知识点内容,其他章节内容小编将为大家陆续更新,请大家持续关注!

初级《审计理论与实务》知识点汇总

第七章 内部控制及其测试


【目录】

01 考情分析

02 内容介绍

03 内容讲解

【考情分析】

内部控制及其测评是审计过程中的重要环节,掌握内部控制要素,熟悉内控测试对实质性程序的影响。每年考试都有涉及,题型多样,客观题部分分值3-5分,在案例分析题中考查时,要结合第二部分企业财务审计的知识,所以在题目划分中归类在各项目审计中。

初级资格侧重第一、二节,中级资格侧重第二、三节。

介容内绍

第一节 内部控制概述

第二节 内部控制要素

第三节 内部控制测试 

本章知识点小节汇总:
第一节:内部控制概述
第二节:内部控制要素
第三节:内部控制测试

相关阅读:

[知识点]初级《审计理论与实务》各章节知识点讲解汇总

担习自己学习太枯燥?担心没人督促无法坚持?网校审计师2021年辅导已经开始招生,现在报课赠送2020年课程,大家可以跟随网校老师的脚步提前学习。2021年新课开通后,再对变化的内容进行学习。跟着审计师辅导老师启程2021!

2021年审计师零基础预习课程已全部上线

点击图片试听一节

2021年审计师课程

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号