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初级审计师《审计理论与实务》每日一练:内控测试程序(4.8)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/04/08 09:00:39 字体:

  不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。学习初级审计师同样如此,每天学习一点点,日积月累,水滴石穿!正保会计网校提供审计师考试高质量习题,以下为初级审计师《审计理论与实务》每日一练,快来做题!

多选题

1、下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:

A、抽取付款凭证审查有无审批签字

B、检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

C、观察支票与印章的保管是否分离

D、分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常

E、监督盘点库存现金

  

       点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

  初级审计师考试:每日一练《审计专业相关知识》(2018-4-8)  

正保会计网校
2018-4-8

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