扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
幸运之神的降临可能仅仅是因为你多坚持了一会儿,多迈出了几步。备考审计师,从每日一练开始吧!
单选题
(2020年)为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是:
A、分析速动比率变化情况
B、抽查大额现金收支的真实性
C、对现金收支业务实施截止期测试
D、实地观察现金是否存放于保险柜内
初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号