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2017年CIA《内审实务》知识点:内部审计目标和范围

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/07/20 19:25:19 字体:

2017年国际注册内部审计师(CIA)考试的备考工作已经开始,为了帮助考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心整理了CIA《内部审计实务》科目的知识点,希望对广大考生有所帮助。

知识点:内部审计目标和范围

国际内部审计师协会(IAA)界定:

●定位

是一个独立鉴证部门

●主要职责

检查和评估公司执行的作业

●协助的对象

管理层和董事会

●范围

包括检查和评估公司内部控制系统的充分性和有效性,以及各部门职责的履行情况。

●目标

√协助公司成员有效地履行他们的职责,为他们提供与被审查作业有关的分析、鉴证、意见、咨询和信息。

√以合理的成本进行有效的控制。

内部审计部门的职责范围明显比审查财务报告和评估内部控制要广得多,因此必须有效地管理内部审计活动,保证为组织增加价值。

相关链接:2017年国际注册内部审计师(CIA)考试报考简章

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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