24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.41 苹果版本:8.7.40

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

新!2023年CIA《内部审计基础》考试大纲!

来源: 正保会计网校 编辑:微微 2023/06/01 17:16:16 字体:

重要消息(1)

I 内部审计基本知识 (15%)考察领域:

A IIA 的内部审计使命、内部审计定义、内部审计实务的核心 原则,以及内部审计活动的宗旨、权力和职责

B 内部审计章程的要求(必备的内容、董事会的批准、章程 的沟通等)

C 内部审计的确认服务和咨询服务

D IIA 的《职业道德规范》

II 独立性与客观性 (15%)考察领域:

A 组织上的独立性(独立性的重要性、职能性报告等)

B 可能损害内部审计独立性的情形

C 评估和保持内部审计人员个人的客观性,包括可能损害内 部审计人员客观性的情形

D 促进客观性的政策

III 胜任能力及应有的职业审慎(18%)考察领域:

A 履行内部审计职责所需的知识、技能和能力(无论是内部 开发的还是外部获得)

B 内部审计人员应具备的知识和能力,包括技术技能和软技 能(沟通技巧、批判性思维、说服/谈判和协作技能等)

C 内部审计人员应具备的知识和能力,包括技术技能和软技 能(沟通技巧、批判性思维、说服/谈判和协作技能等)

D 持续专业发展以提升内部审计人员的专业能力

IV 质量保证与改进程序(7%) 考察领域:

A 质量保证和改进程序的要素(内部评估\外部评估等)

B 向董事会或其他治理机构报告质量保证与改进程序的结果

C 向董事会或其他治理机构报告质量保证与改进程序的结果

V 治理、风险管理和控制(35%) 考察领域:

A 与治理相关的概念 

B 文化对整体控制环境和单个审计业务风险和控制的影响 

C 道德与合规相关问题、涉嫌违规行为和处理

D 社会责任 

E 风险的基本概念和风险管理过程

F 全球公认的风险管理框架(COSO-ERM、ISO31000 等) 

G 流程和职能风险管理的有效性

H 内部审计在风险管理过程中的作用

I 内部控制概念和控制类型

J 全球公认的内部控制框架(如 COSO 等) 

K 内部控制的效果和效率 

VI 舞弊风险 (10%)考察领域: 

A 舞弊风险和舞弊类型,对舞弊风险的特别考虑 

B 舞弊危险信号及识别和管理舞弊风险 

C 防止和发现舞弊的控制与组织的反舞弊意识

D 司法鉴定审计 

人都有惰性,面对外界的各种诱惑,如果没有外力督促确实容易出现拖沓、厌学的情况。对于自制力差的考生,建议报班进行学习。点击了解CIA课程方案>>

相关链接:

新!2023年CIA《内部审计实务》考试大纲!

新!2023年CIA《内部审计知识要素》考试大纲!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

免费资料下载

  • 报考指南
  • 新手指导
  • 免费题库
    学习计划
  • 考试大纲
  • 考试题型
一键领取全部资料
回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号