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2015年国际内审师《内部审计实务》知识点:潜在审计业务

来源: 正保会计网校 编辑: 2015/07/03 11:35:07 字体:

  2015年国际注册内部审计师考试备战已经开始,为了帮助学员们提前备考,正保会计网校教学专家整理了2015年国际内部审计师考试《内部审计实务》知识点供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家梦想成真!

  从不同来源寻求潜在审计业务

  内部审计业务的范围通常是由《内部审计章程》、管理层的要求和内部审计部门的具体目标等因素来确定的。

  应用风险评估框架程序的第一阶段是识别潜在的审计业务来源,即确定组织中所有可以进行审计的活动。通常,可审计的活动由那些能评价和作出结论的问题、单位或系统组成。

·政策、程序和惯例; ·组织的产品和服务;
·成本中心、利润中心和投资中心; ·职能;
·总分类账户余额; ·经济业务活动;
·信息系统; ·财务报表;
·主要的合同和方案; ·法律和规定。

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