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国际内审师《内审基础》每日一练:财务报告内控有效性(4.25)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/04/25 15:11:45 字体:

水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA)考试,也需要一点点积累才能达到好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。以下是CIA《内部审计基础》每日一练:通过评价来自各种渠道的证据对财务报告内控有效性形成意见,快来学习吧。

单选题

某审计师运用通用审计软件从某组织一年的银行账户中挑选了有代表性的统计样本。审计师证实样本中的所有支付都有经适当批准的文件支持,并且注意到所有支付都是在期限内完成。根据这个信息,审计师可以得出以下哪项结论:

A、银行对账单与会计账簿是一致的。

B、全年支付的发票被适当地批准和归档。

C、保证及时支付的控制按预期执行。

D、以上全部都不能得出。

  

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国际内审师:每日一练《内审实务》(2018-04-25)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-04-25)

国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。

正保会计网校
2018-04-25

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  • 赵海涛 《内部审计基础》

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  • 赵海涛《内部审计实务》

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  • 赵欣《内部审计知识要素》

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