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冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际注册内部审计师(CIA)试题。正保会计网校CIA考试每日一练可以帮到大家。以下是CIA《内部审计实务》每日一练:监督业务处理情况的有效方法,今天你学习了么?
单选题
内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部门对很多供应商重复付款。在出点会上,财务部门的总裁告知审计师,他们正在采取措施收回款项,并在三个月内完善付款系统以避免这种情况再次发生。面对上述情况,首席审计执行官应该采取下列哪种行动?
A、在下次计划实施对财务部门的审计业务中重点关注此事
B、在三个月后实施跟踪活动
C、监督纠正措施的执行情况,并在适当的时候,计划跟踪活动
D、将这种情况上报审计委员会,由审计委员会主席决定是否采取跟踪行动
【正确答案】C
【答案解析】 本题考查的知识点是监督业务处理情况的有效方法。内部审计活动应该监督纠正措施的执行情况,并在得到管理层反馈意见后的适当时期内,内部审计师就可以计划跟踪活动了。
国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-07-17)
国际内审师考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。每日一练在线测试系统期待您的热情参与,也欢迎您提出意见和建议。正保会计网校祝您学习进步,梦想成真!
正保会计网校
2018-07-17
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