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冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际注册内部审计师(CIA)试题。正保会计网校CIA考试每日一练可以帮到大家。以下是CIA《内审要素》每日一练:董事会在内部审计相关公司治理实务中的作用,今天你学习了么?
单选题
审计委员会至有可能参与对以下哪项内容的审批工作?
A、审计人员的提拔和加薪;
B、内部审计报告中审计观察结果和审计建议;
C、审计工作时间表;
D、任命首席审计官。
【正确答案】D
【答案解析】 本题考查的知识点是董事会在内部审计相关公司治理实务中的作用。
A.不正确。公司首席审计官负责提拔人员。
B.不正确。公司首席审计官负责批准内部审计报告。
C.不正确。这属于内部审计活动的计划职能。
D.正确。当审计委员会参与任命首席审计官时,内部审计活动的独立性将提高。
国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。
正保会计网校
2018-07-24
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