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国际内审师《内审实务》每日一练:舞弊的调查(9.6)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/09/06 10:31:37 字体:

水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA)考试,也需要一点点积累才能达到好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。以下是CIA《内部审计实务》每日一练:舞弊的调查,今天你学习了么?

单选题

现有有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的至恰当行动是以下哪项内容?

A、向外部法律顾问报告该证据,以便后者就此开展调查。然后,将法律顾问的调查发现报告管理层。

B、开展充分的审计工作,以得出是否已发生舞弊行为的结论,然后的将审计发现报告给审计委员会主席,如果公司没有采取任何恰当的行动,则将审计发现报告给政府官员。

C、向审计委员会主席报告该证据,并建议开展调查。

D、停止与内部交易有关的审计工作,因为该项工作现有审计不相关。

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2018-09-06)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-09-06)

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正保会计网校
2018-09-06

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