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国际内审师《内审基础》每日一练:测试控制(1.11)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/01/11 09:04:22 字体:

不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。对于国际注册内部审计师(CIA)考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,备考就会更容易一点点。正保会计网校CIA每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为CIA《内部审计基础》每日一练,今天你练了吗?

单选题

某金融机构的内部审计师正在对该机构的投资和贷款业务进行审计在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计人员还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用了大量的衍生金融工具来适当地防范风险。审计人员正在评估新的政策和程序以保持适度的风险组合,为实现这一审计目标,至不相关的程序是:

A、与经营管理人员面谈,明确那些比较模糊的业务程序。

B、如有必要,与高层管理人员或董事会成员面谈,以明确政策的内容。

C、进行合规性测试,确定投资样本是否符合新业务程序的要求。

D、审阅至近公布的新规章,并确定新程序是否符合这些规章的要求。

  

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国际内审师:每日一练《内审实务》(2018-1-11)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-1-11)

国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。

正保会计网校
2018-1-11

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  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

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  • 赵欣《内部审计知识要素》

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