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冰冻三尺,非一日之寒。国际内审师考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际内审师试题。正保会计网校国际内审师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计知识要素》每日一练。
单选题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?
A、政策与程序
B、前馈控制
C、反馈控制
D、战略计划
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的知识点是影响组织范围内的风险因素以及风险评估程序(风险识别、风险度量、风险排序)。A、不正确。政策与程序是公司的内部控制制度,其执行的控制功能是前馈控制。B、正确。审计部门对系统开发情况进行检查,是典型的前馈控制的应用。C、不正确。反馈性控制指事情发生后基于事件结果所采取的一种控制。D、不正确。这不是一种控制类型。
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2017-04-03
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