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水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA),也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。CIA《内部审计实务》每日一练奉上,快来练习吧!
单选题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容?
A、银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。
B、职责分工不充分。
C、信用卡可能被用于私利。
D、以上三者均不是。
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的知识点是确定审计业务的程序。在职责分工不充分(如持卡人可同时批准和实施采购业务)的情况下,信用卡的使用情况没有得到有效的控制,存在着相当大的风险。信用卡的使用与付款环节相关,但与采购职能的强弱没有必然联系。信用卡有可能被用于私利,给公司带来风险,在进行审计时应当予以关注。银行对付款的要求与信用卡的使用情况没有必然联系,因为信用卡既适用于大额付款,也适用于小额付款。
国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。
正保会计网校
2017-4-21
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