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不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。对于国际注册内部审计师(CIA)考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,通过考试就会更容易一点点。正保会计网校CIA每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为CIA《内部审计基础》每日一练,今天你练了吗?
单选题
监督是内部控制的一个重要组成部分,以下不属于监督的实例的是:
A、数据处理的管理部门定期对非正常交易或大额交易编制例外报告,并跟踪调查其原因。
B、管理层定期将部门实际业绩与预算进行比较。
C、数据处理的管理部门定期核对所提交事项的批控制与所处理事项的批控制总额。
D、管理层已要求内部审计对现金处理过程的控制程序开展定期审计。
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的知识点是设计和实施全组织范围的风险和控制框架。这里描述的是控制过程的一个步骤,不属于监督的实例。
国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。
正保会计网校
2017-8-15
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