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新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!
以下哪项控制程序不能有效地防止向伪造的供应商付款?
A、付款的金额根据采购的情况确定
B、付款的供应商必须是签订采购合同且审批完整的供应商
C、采购部门与付款计划的制定与审批相互独立
D、采购金额不能超出采购预算的范围
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的知识点是确定审计业务的程序。选项D控制的是支出的总额,不能有效地防止向伪造的供应商付款。
国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2021-2-26)
国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
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