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CIA《内审基础》每日一练:风险和控制框架(7.4)

来源: 正保会计网校 编辑:晴 2019/07/05 17:44:35 字体:

2019年CIA考试报名简章已经出来啦!为帮助大家更好地备考,正保会计网校CIA考试每日一练将针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内审基础》每日一练,今天你学习了么!

内部审计师可以积极协助组织进行风险管理过程的初步建立工作,但是这些协助工作如果超出了正常的保证和咨询业务,就会损害独立性,下面哪项是超出了正常的保证和咨询业务的活动:

A、首席审计执行官对于尚未建立风险管理流程的组织,提请管理层注意,并提出建议

B、对本组织的风险管理过程评估并且做出书面报告

C、对新建立的分销系统的风险进行识别,并且对识别的风险进行管理

D、评价管理层针对采购系统识别的风险的有效性

 

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2019-07-04)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-07-04)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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