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CIA《内审实务》每日一练:内部控制检查(7.3)

来源: 正保会计网校 编辑:晴 2019/07/05 17:56:01 字体:

凡事勤则易,凡事惰则难。备考国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样,每天学习一点,每天巩固一点,成功终会属于你。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题巩固所学知识并灵活运用。以下是CIA《内审实务》每日一练,今天你学习了么?

内部审计师参与舞弊调查并且已搜集了足以对舞弊者进行惩戒并提起诉讼的证据。在调查结束之后,审计师应该:

A、若参与舞弊的人员采取更正措施,可以销毁舞弊调查的工作底稿

B、将工作底稿交给相关的司法部门

C、对舞弊人员提起诉讼

D、将至终审计报告的初稿提交公司法律顾问

 

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国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-07-03)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-07-03)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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