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CIA《内审基础》每日一练:监督(9.23)

来源: 正保会计网校 编辑:00LilGhost 2019/09/23 08:34:18 字体:

新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

备考

单选题

下列选项中不属于内部控制中监督要素的行为是:

A、销售部门的管理层经常将销售业绩和预算进行核对,以评估销售系统的合理性 

B、管理层要求内部审计部门定期对现金处理过程的控制程序开展审计 

C、会计部门的管理层针对非正常交易编制例外的财务报告,并跟踪其后续处理 

D、数据处理部门定期的对所提交的事项的批控制与所处理事项的批控制总额核对 

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国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2019-09-23)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-09-23)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

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  • 赵欣《内部审计知识要素》

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