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每当看到正保会计网校的学员传来捷报,就是网校至开心的时刻,听高分和满分的学员们说她们的秘籍之一就是做题。正保会计网校整理了CIA《内审实务》习题,这些案例由网校精心整理,思路清晰、方向明确、重点突出,让您在考试复习的道路上更加得心应手!
单选题
某公司调查公司采用作业成本计算制度的可能性,让一名内部审计师参加该调查小组的至佳理由是:
A、内部审计师了解内部控制的不同方案
B、内部审计师了解产品生产的原材料的配比
C、内部审计师了解目前的市场销售状况
D、内部审计师了解有关财务的成本核算系统
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的知识点是与其他内部确认职能部门的协调。内部审计师清楚公司所有重大方面的业务模式及对应的内部控制程序,对内部控制的不同方案及其影响都了解。
国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-09-24)
国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-09-24)
国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
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