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做题不能一味追求量的输出,这样只能是事倍功半。做题的同时要学会自我反思,捋清楚做题思路,寻找正确高效的做题方法,才能在节省时间精力的同时得到更好的备考效果。为了提高大家的学习效率,网校整理了CIA《内审实务》每日一练,希望对你有帮助!
单选题
下列哪项是与内部财务报告相关的内部审计职能?
A、保证符合会计准则
B、审查费用报销单,将报销金额与实际支出金额核对
C、识别可能存在费用超支的不适当控制
D、确定工资清单上的员工确实为企业提供服务
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的知识点是财务审计业务。选项A、B是财务部门的职能和责任;选项D是企管人事部、财务部的职责。内部审计的重要职能是对组织的内部控制制度进行评价,选项C识别内部控制缺陷是内部审计职能,涉及的费用开支与财务报告相关。
国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-10-16)
国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-10-16)
国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
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