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CIA《内审实务》每日一练:财务审计业务(10.16)

来源: 正保会计网校 编辑:00LilGhost 2019/10/16 08:37:43 字体:

做题不能一味追求量的输出,这样只能是事倍功半。做题的同时要学会自我反思,捋清楚做题思路,寻找正确高效的做题方法,才能在节省时间精力的同时得到更好的备考效果。为了提高大家的学习效率,网校整理了CIA《内审实务》每日一练,希望对你有帮助!

考试

单选题

下列哪项是与内部财务报告相关的内部审计职能?

A、保证符合会计准则 

B、审查费用报销单,将报销金额与实际支出金额核对 

C、识别可能存在费用超支的不适当控制 

D、确定工资清单上的员工确实为企业提供服务 

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-10-16)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-10-16)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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