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CIA《内审实务》每日一练:指导/监督单项审计业务(10.28)

来源: 正保会计网校 编辑:00LilGhost 2019/10/28 08:55:49 字体:

对于每个人来说,至早的日子就是今天,至早的时刻就是此时此刻。你只管努力,至坏的结果不过是大器晚成,从今天开始,每天坚持一个知识点的学习,为了提高大家的学习效率,网校整理了CIA《内审实务》每日一练,希望对你有帮助!

考试

根据《标准》规定,对审计业务的监督不包括:

A、确认审计工作底稿能够充分支持审计发现、审计结论和审计建议 

B、确保业务目标的达成 

C、确保业务通报是正确、客观、清晰、简洁、具有建设性和及时的 

D、为审计项目合理分配审计人员 

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-10-28)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-10-28)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

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