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水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA),也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。CIA《内部审计实务》每日一练奉上,快来练习吧!
单选题
X公司的薪金控制制度的处理过程至近被外包给一家信息服务机构,审计师去审计这家公司的薪金控制制度,考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取的行动是:
A、对公司的所有方面全部进行审计。
B、检查该公司和该服务机构中的服务制度。
C、检查该公司和该服务机构中的薪金控制制度。
D、取消审计业务,因为该控制程序是由组织之外的机构执行的。
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的知识点是讨论重大风险领域。对X公司来说,整个薪金职能控制属于公司内部控制制度的重要组成部分,其有效性直接影响到公司控制的有效性,所以需要审计师进行必要的检查,以降低公司风险。
国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-04-07)
国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。
正保会计网校
2017-04-07
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