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不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。对于国际注册内部审计师(CIA)考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,通过考试就会更容易一点点。正保会计网校CIA每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为CIA《内部审计实务》每日一练,今天你练了吗?
单选题
下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:
A、审核该组织的采购职能。
B、对具体的业务安排提出建议。
C、审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。
D、为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的知识点是审计委员会的职责和管理。书面政策和程序的形式和内容应与内部审计活动的规模和结构及其工作的复杂性相适应,并不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和审计技术手册。小型的内部审计活动的管理可以是非正式的(《实务公告》2040-1)。
国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。
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2017-8-5
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