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今年以来,缙云县审计局紧紧围绕“完善机构、深化拓展、提能有位、督促考核”十六字方针,创新内部审计指导工作的服务体系,多举并施,全力推进全县内审工作开展。
一是优化服务抓落实。缙云县审计局紧扣服务主体,深入开展分类指导交流。选择内审工作业绩有亮点、工作方法有特色的单位介绍内审经验,组织内审人员学习观摩,以点带面推进内审工作。并定期组织内审人员进行业务培训、开展全县内审交叉审计、抽调内审人员参与国家审计项目,不断创造条件,提高内审人员业务水平。
二是注重调查夯基础。结合当前内部审计的热点难点问题,就内审工作如何完善内部监督制约机制、发挥“免疫系统”功能等课题,组织召开调研会、座谈会,开展多层次、多渠道的调研,及时总结好的经验和做法,了解掌握内审工作遇到的新情况、新问题,为理清内审工作思路、把握工作重点打好基础。
三是完善制度促规范。用制度规范内部审计行为,把全县内审工作列入 “百件实事难事百日攻坚活动”,制定出台了《关于进一步加强内部审计工作的意见》,责任领导为常务副县长,牵头单位为县审计局,协办单位为监察局。同时相应出台《缙云县内部审计业务指导和监督工作考核办法》,形成了“年初有部署、年中有督查、年底有考核”的全县内审工作新格局。
四是严格监管显成效。督促全县企事业单位建立内审机构,不断壮大内审力量,增强内审机构的监管力度。在内审工作中紧紧围绕“抓重点、把中心、控源头”的战略部署,重点关注二级基层单位的政府性资金使用问题,使防范措施源头上推进,切实发挥内审“免疫系统”功能。
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