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日前,湖北省武汉市东西湖区审计局在对东西湖区教育局财务收支审计中发现,该局近年来不断完善内审制度,强化内审工作,并取得了显著的成效。在提高全区教育资金的使用效益、管好用好教育资金,保证教育资金的安全上提供了有力保障。
一、强化组织领导,提升内审人员素质。该局党组高度重视教育系统内部审计工作,做到教育局主要领导亲自抓、分管领导具体抓,形成教育局、学校一级抓一级、层层抓落实的工作格局。并积极组织内审人员参加上级内审协会组织的各项业务培训,以提升审计职业的洞察力及综合分析判断能力。
二、灵活审计方式,加大内审工作力度。该局以“一审二帮三促进”为审计原则,结合学校实际,形式多样开展三方面的审计。一是常规审计。抽查部分学校财务收支情况进行审计,重点审计了财政补助资金、自有资金使用情况、学生费用收、管、用情况,往来款项的管理情况等。2005年实行农村义务教育经费保障机制后,该局加大“两免一补、贫困生补助”等专项资金使用的监督审计力度,让这项惠及百姓的民心工程真正落实到实处。截止2013年6月,已对15个学校进行了财务收支审计,审计金额达35087.4万元,数十条审计建议被采纳。二是干部离任和任期内经济责任审计。重点审计了他们在任职期间履行经济管理 、大额经费收支决策有关情况。加强学校校长任期内经济责任审计,对学校财务管理的薄弱环节和不规范的经济行为及时给予了警戒,确保了教育资金真实合法流转。截止2013年6月,已对10个学校的校长进行了离任审计,审计金额达18991.58万元。三是对学校基建维修工程进行竣工决算审计。截止2013年6月,20余所学校的近百项工程送审金额达1857.59万元,审减金额77.07万元,审减率达4.15%。
三、着力推动审计整改,努力推进审计成果的利用。一是进一步加强推进审计整改的机制建设。把强化审计结果运用列入教育局党风廉政建设和反腐败的重点工作内容,对推进审计成果利用,促进审计发现问题的整改起到了积极的作用。二是注重增强审计建议的针对性。在严肃查处违纪违规问题的同时,力求见微知著,挖掘问题背后的原因,分析制度性缺陷和管理上的漏洞,以对症下药,提出解决问题的办法,促进问题的解决,避免屡查屡犯。
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