24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

湖北保康组织内部审计工作调查

来源: 中国内部审计协会 编辑: 2014/12/11 11:10:38 字体:

近期,湖北省保康县审计局根据《中国内部审计协会关于做好2014年内部审计情况统计工作的通知》精神,按照行业归口,组织审计人员深入各部门各单位,调查了解内部审计工作情况:

一是摸清情况。了解各单位内审机构建设情况、人员配备情况。掌握2014年以来内审工作完成情况,包括审计项目完成数、审计总金额、促进增收节支数、审计建议采纳情况、案件线索移交情况等。

二是总结经验。对审计工作成效好、审计思路方法新的单位,及时总结经验,宣传推广。目前已有县教育局内管干部经济责任审计、县公安局下属单位财务收支审计、县公路局的建设项目跟踪审计等内审工作经验被宣传推广,并得到上级主管部门的肯定。

三是找准困难。与单位、部门内审工作分管领导、内审机构负责人座谈。了解审计工作存在的困难和问题,以及内审人员对加强内审工作的意见和建议。向单位、部门主要领导宣传《国务院加强审计工作的意见》,要求重视内部审计工作,为内部审计工作营造良好环境。

四是谋划工作。建议各内审机构围绕经济责任审计、“三公”经费审计、投资建设项目审计、单位内部重大事项审计、财经法纪审计等重点,结合实际,科学安排2015年审计工作,拟定2015年审计计划,保证审计工作有序进展。

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

    赵欣主讲:《内部审计知识要素》免费听

免费资料下载

  • 报考指南
  • 新手指导
  • 免费题库
    学习计划
  • 考试大纲
  • 考试题型
一键领取全部资料
回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号