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江苏省阜宁县审计局为深入贯彻落实今年1月1日起施(试)行的《行政事业内部控制规范》和第2201号内部审计具体准则——内部控制审计,进一步强化内部审计指导监督力度,积极探索内部控制审计工作。
一是下达年度计划,该局年初对内部审计重点管理的16个镇(区)和26个部门下达了62项内部控制审计指导性项目计划;
二是加强业务督导,该局在审计业务繁忙、审计力量有限的情况下,落实相关人员深入镇区和部门进行内部控制审计业务监督和指导;
三是强化典型引路,针对内部控制审计难度大、要求高等特点,该局选择了内部审计基础条件较好的县住建局、县公安局和沟墩镇进行内部控制审计试点,便于总结经验在全县面上深入推开。
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