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近年来,宁波市鄞州银行的内部审计工作在审计技术、审计方法、审计项目的管理中不断寻找创新点,使内审工作再上新台阶。
一是应用计算机辅助审计,创新审计技术。如在支行行长的经济责任审计项目中,利用审计平台对支行信贷业务品种、担保方式、金额分布及投向等各个维度进行宏观总体分析,再依据多个审计模型监测出疑点数据。
二是开展效益审计,创新审计项目。在每年对各支行和三个事业部室进行绩效考核审核外,2013年还开展银行卡效益审计项目,从银行卡产品、分期业务、渠道应用等维度对影响银行卡效益的因素进行分析。
三是开展巡航式审计,创新审计方法。在专项资金审计中,开展巡航式审计,着眼于被审计机构的覆盖率,被审计业务的监督面,关注审计监督的死角,构建点面结合、纵深有序的立体审计监督网。
四是部分职能外包,创新审计方式。充分利用外部审计资源,解决内审资源不足和内审疲劳现象,在保证审计质量的同时也促进内部审计健康发展,被省农信联社宁波办事处认可。
五是开展风险警示快递活动,创新审计模式。各支行配备风险协管人员,审计系统每月产生风险预警信息,由支行风险协查人员登录系统进行查看,并自查自纠。
六是推行审计项目质量复核制,创新审计项目管理方式。明确审计人员、主审、审计组长、部门负责人的责任,加强审核指导,提高审计项目质量,该审计管理模式被省农信联社宁波办事处认可,在宁波农信机构推广,并出台了《宁波农村合作金融机构内部质量控制指导意见》。
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