- 内部审计基础
- 内部审计实务
- 内部审计知识要素
赵海涛 中国注册会计师 国际内部审计师 国内某大型事务所高级经理
曾先后多次负责IPO审计及大型国有企业的改制审计,常年负责上市公司及国企的年报审计,对房地产开发企业、大型设备制造企业、航运企业、金融性企业等均有丰富的实战经验。对新审计准则、会计准则及最新相关规定、特殊行业会计制度等均有较深入的研究。近年来对企业内部控制进行研究,对企业内部控制框架的构建与实施有独到的见解。
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赵海涛 中国注册会计师 国际内部审计师 国内某大型事务所高级经理
曾先后多次负责IPO审计及大型国有企业的改制审计,常年负责上市公司及国企的年报审计,对房地产开发企业、大型设备制造企业、航运企业、金融性企业等均有丰富的实战经验。对新审计准则、会计准则及最新相关规定、特殊行业会计制度等均有较深入的研究。近年来对企业内部控制进行研究,对企业内部控制框架的构建与实施有独到的见解。
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了解详情课程说明 | 基础精讲阶段 | 冲刺串讲阶段 |
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授课特点 | 梳理学习思路 轻松打下基础 |
梳理重要考点 点拨考试思路 |
课时数 | 30-35小时/科 | 3-5小时/科 |
内部审计基础 | 赵海涛 | 赵海涛 |
内部审计实务 | 赵海涛 | 赵海涛 |
内部审计知识要素 | 赵 欣 | 赵 欣 |
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