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2017年国际注册内部审计师考试备考工作正在紧张进行,正保会计网校为了帮助参加2017年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!
单选题
某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:
A、保持了组织的独立性,又具备客观性
B、既没有保持独立性也不具备客观性
C、保持了组织的独立性,但不具备客观性
D、具备了客观性,但是没有保持组织的独立性
【正确答案】B
【答案解析】审计师没有向董事会报告,没有保持组织的独立性,而且故意回避了该问题,违反了客观性原则。
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