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2017年国际注册内部审计师考试备考工作正在紧张进行,正保会计网校为了帮助参加2017年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!
单选题
内部审计部门在审计业务中,遇到来自高级管理层的范围限制,这将影响对被审计单位审计目标的实现。对该范围限制的性质应该:
A、以书面形式传达给董事会
B、在报告中记录管理层的限制行为
C、对限制的范围不进行审计
D、与管理层进行协商
【正确答案】A
【答案解析】根据《实务公告》"对独立性或客观性的损害"内容,"审计范围限制及其潜在影响,至好以书面形式与董事会沟通",所以选择A。
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