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2017年国际注册内部审计师考试备考工作正在紧张进行,正保会计网校为了帮助参加2017年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!
单选题
某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的至合理的措施是:
A、要求口令使用者提高口令的设置难度,防止口令被轻易猜出
B、限制口令的使用位置和电脑
C、实施验证技术,使用者使用卡片来产生口令并同时验证系统秘钥及其所产生的口令
D、鼓励口令使用者经常更换口令
【正确答案】C
【答案解析】这种控制方式由于秘钥的介入,相当于双保险,因为每次产生的口令不同,所有人均无法预知下次的口令,所以这种控制至为有效,而其他控制也可以在一定程度上保护口令,却不是至有效的。
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