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2017年国际内审师《内审基础》练习题:内部控制中监督要素

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/09/21 16:49:01 字体:

2017年国际注册内部审计师考试备考工作正在紧张进行,正保会计网校为了帮助参加2017年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!

单选题

下列选项中不属于内部控制中监督要素的行为是:

A、销售部门的管理层经常将销售业绩和预算进行核对,以评估销售系统的合理性

B、管理层要求内部审计部门定期对现金处理过程的控制程序开展审计

C、会计部门的管理层针对非正常交易编制例外的财务报告,并跟踪其后续处理

D、数据处理部门定期的对所提交的事项的批控制与所处理事项的批控制总额核对

  

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免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

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  • 赵海涛《内部审计实务》

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  • 赵欣《内部审计知识要素》

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