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2017年国际内审师《内审基础》练习题精选(四)

来源: 正保会计网校 编辑: 2017/04/21 15:16:53 字体:

为了使广大学员在备战2017年国际注册内审师考试时更快的掌握相应知识点,正保会计网校在此精选了国际内审师《内部审计基础》科目的练习题供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真。

1.单选题

为了降低购买部门代表的谋私利行为,组织应当采取的措施是

A、定期对购买代表的工作进行轮换

B、要求内部审计对特定的购买行为和应付账款进行确认

C、明确所有的购买行为必须通过购买单价复核

D、指导采购部门记录所有的购买价格,并每6个月进行复核。

【正确答案】A

【答案解析】A正确。通过定期的轮换,可以减少舞弊的可能,因为销售代理至可能的舞弊行为就是利用职务与供应商建立不正常的关系。

B不正确。仅仅对购买行为和应付账款进行确认很难发现问题,因为舞弊者经常使用的手段就是财务作假,增加识别的难度,并且不能排除其他方面存在问题的可能。

C不正确。虽然有一定的防范作用,但是这种控制不能严格到制止舞弊的发生,是事后控制。

D不正确。每6个月进行复核不能防止舞弊的发生。

2.单选题

在一些公司中,内部审计部门被要求参与对外公布但是在内部使用的季度财务报表的审计。则这种要求的原因不可能是:

A、《标准》的规定,内部审计师应当参与季度财务报表的审查

B、发现季度财务报表的错误以减少公司遭受的处罚

C、管理层为了保证其市场上的声誉不受损

D、由内部审计师审计季度财务报表可能会增加报表对内部决策的价值

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的知识点是《标准》。《标准》中并没有规定内部审计师应当对公司的季度财务报表进行审查。

3.单选题

内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是:

A、一种监督作用;

B、一种指导作用;

C、一种执行作用;

D、一种评价作用。

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的知识点是内部控制、风险和治理。

4.单选题

大型制造业的以下哪项组织的结构特征存在控制薄弱环节?

A、信息系统部门由直接向总经理报告的副总经理来管理层。

B、首席财务官还是向首席执行官报告的副总经理。

C、审计委员会由首席执行官、首席财务官和主要的股东组成。

D、主计长和财务主管向首席财务官报告。

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的知识点是内部控制、风险和治理。

5.单选题

关于某公司的职业道德规范中“员工不得从与我们的组织有商业往来的公司或个人处收受价值超过50元的礼物或馈赠”。这一规定的制定是用来防止下列哪个行为的发生:

A、员工接受由供应商提供的纪念卡片。

B、员工答应过多的销售折让。

C、员工对现金收款不进行记录。

D、员工分散化公司的控制权。

【正确答案】B

【答案解析】本题考查的知识点是内部控制、风险和治理。在员工接受贿赂性物品后,可能滥用公司政策,所以禁止收受礼物可以防止这种滥用职权。

6.单选题

下列选项不属于某工厂为防止排出不符合排放标准的废水的控制系统的组成部分的是:

A、为工厂的预处理系统制定一个预防性的维修方案。

B、详细说明哪些物质可以经工厂内的污水槽和地面排水管处理。

C、定期用大量净水冲洗污水槽和地面排水管,以确保污染物质被充分地稀释。

D、在排放前,对许可证中所指明的废水成分进行化学分析。

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的知识点是内部控制、风险和治理。选项C是不正确的,因为定期用大量净水冲洗污水槽和地面排水管确保污染物质被充分地稀释不是废水的控制系统的组成部分。

7.单选题

以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程中的工作目标的至恰当地描述?

A、为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现提供合理的确认。

B、保证内部控制系统的薄弱环节得到纠正。

C、为实现业务目标确定必要测试的性质、时间安排及范围。

D、确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的知识点是内部控制、风险和治理。内部审计可以为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现过程提供合理的确认。

免费试听

  • 赵海涛 《内部审计基础》

    赵海涛主讲: 《内部审计基础》免费听

  • 赵海涛《内部审计实务》

    赵海涛主讲:《内部审计实务》免费听

  • 赵欣《内部审计知识要素》

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