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为了使广大学员在备战2017年国际注册内审师考试时更快的掌握相应知识点,正保会计网校在此精选了国际内审师《内部审计实务》科目的练习题供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真。
1.单选题
在内部审计人员业绩评价过程中,经理人员采取下列何种措施,将有助于提高评价过程质量?
A、频繁的给予评估并作相应指导,而非仅仅评价。
B、教育所有人员从经理人员角度而不是从各下属角度看待组织。
C、避免业绩评价使下属失望。
D、缩短交谈时间,以免使不愉快情形持续。
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的知识点是审计业务人员的绩效评价。
2.单选题
下面不适合对于低于平均业绩的内部审计师进行的业绩评价的是:
A、将即将进行的评价工作告知被评价的内部审计师
B、客观、公正地记载评价过程
C、将评价的结果及相关的材料交给被评价的人员,以便其进行解释
D、使用通用的方式,或带有斥责的语调
【正确答案】D
【答案解析】本题考查的知识点是审计业务人员的绩效评价。有些审计人员的业绩很低,在业绩评价时有抵触情绪。评估人员要采用恰当地、不同于评价其他人员的方式说服被评价者,避免带有斥责的语气。
3.单选题
管理者教会职工一门新技术的至好方法是:
A、制订固定标准的强化计划,达到一定标准的给予奖励。
B、采用连续强化制度,绩效提高说给予奖励。
C、实行变动标准的强化计划、达到一定等级的给予奖励。
D、不采取任何强化手段,直到职工掌握新的技术。
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的知识点是审计业务人员的绩效评价。
4.单选题
下面哪一项是首席审计执行官将任务分配给审计人员的至佳方式?
Ⅰ.对审计预期结果准确估计,与审计人员讨论可能的方法,并就采纳的方法达成一致意见。
Ⅱ.以通用的术语分配任务,让审计人员自己形成审计预期结果和方法,然后审查并评论审计人员作出的决定。
Ⅲ.让审计人员设法在规定时间内完成任务,与审计人员讨论可能采取的审计方法,并尽力明确任务。
Ⅳ.以书面形式对结果加以预计并详细说明方法。
A、只有Ⅰ。
B、Ⅰ和Ⅱ。
C、只有Ⅱ。
D、Ⅱ和Ⅳ。
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的知识点是协调审计人员的工作分配。首席审计执行官应当对审计预期结果做到事先心中有数,并告诉审计人员。然后在审计方法上与审计人员沟通达到一致,这样预期结果就能基本达到。所以这是至佳的方式。
5.单选题
在组织中,现金收款职能应与相关记账职能分离,是为了:
A、保管现金收款。
B、当第一次收到现金时,明确责任。
C、防止从现金收入中支付现金支出。
D、尽量减少未被发现的不当现金收款。
【正确答案】D
【答案解析】本题考查的知识点是协调审计人员的工作分配。
6.单选题
某组织的执行委员会开会解决一重要问题,他们花了三十分钟分析数据和争论问题起因,倒计时,他们达成一致意见并准备采取下一步骤。以下是在创造性解决问题过程中可能采取的步骤,该委员会将执行哪一步?
A、选择一种解决方案。
B、产生备选解决方案。
C、定义问题。
D、考虑竞争者对各种行动的反应。
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的知识点是协调审计人员的工作分配。
7.单选题
内部审计师李欢在对索赔部门的审计过程中发现,由于索赔处理系统存在的问题,发生了大量重复支付。在出点会上,索赔部门副总裁告知审计师,他们将马上采取措施,收回重复支付的款项,并将在六个月内强化索赔控制系统来纠正该问题。面对这种回应,首席审计执行官应该:
A、在半年内进行一次后续审计,以评估纠正措施的执行情况。
B、获得审计委员会的同意后,进行适当的后续工作。
C、监督纠正措施的执行情况,并且在适当的时候,计划后续审计工作。
D、调整下次索赔部门定期审计计划的审计范围。
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的知识点是召开出点会。在审计完成后,审计报告中涉及的有些审计发现和提出的建议可能非常重要,影响到组织的经营活动,需要管理层马上采取纠正措施,所以内部审计部门应该对审计结果的执行情况进行适当的监督,以保证实现业务目标,降低组织风险。因此,在适当的时候,内部审计师就可以考虑检查索赔部门是否采取措施纠正索赔处理系统存在的问题,评估纠正措施的准确性和效益性,实施后续审计(跟踪活动)了。
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