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2020高级会计师《高级会计实务》案例分析题:监督内部控制

来源: 正保会计网校 编辑:刘小孟 2020/06/04 11:43:50 字体:

任何事情的出现,如果迟一步、或是早一步,一切命运都将是另外的样子。2020年高级会计师备考已经开始。按照学习计划严格执行,加油吧!网校为大家整理了高级会计师《高级会计实务》案例分析题:监督内部控制。大家快来学习吧!

【案例分析】

(实施方案)董事会下设的审计委员会负责审查内部控制、监督内部控制的有效实施等工作,并由审计部经理兼任审计委员会主席;审计部调整职责定位,在开展传统财务审计、经济责任审计的同时,对内部控制的建立与实施进行监督检查和评价。

查看答案解析
【答案】

由审计部经理兼任审计委员会主席不恰当。

理由:审计委员会主席应由具备财务、会计专业背景的独立董事担任。或:审计委员会主席应该具有独立性。或:审计部经理兼任审计委员会主席违背了制衡性原则。

备考高级会计师考试的路是漫长而艰辛的,但是付出的努力一定会有所回报,不忘初心坚持学习,预祝大家顺利备考高级会计实务!网校每天提供高质量试题让大家练习。>>免费在线题库系统(建议在电脑端练习)

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