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中小企业的日常运营中,会涉及到哪些税收?以增值税、所得税为代表的各个税种如何合理交税?如何确定各个税种的税负率?如何少交冤枉税,申报和计算税负的实用技巧有哪些……
李老师根据自己多年财务工作经验精心设计本门课程。通过此次课程的学习,让你掌握做好税收会计的实务技能,提升税收风险的规划能力和税务问题的处理技巧,真正提升自己的业务能力。 查看更多实务课程>>
【授课时间】12月06日、12月08日(周二、周四 19:00~22:00)
12月13日、12月15日(周二、周四 19:00~22:00)
【配套视频】教学视频11集,累计4小时(直播课后开通学习权限,学习期60天)
【适用学员】刚刚开始做会计,缺乏会计实务工作经验的学员;工作中不能正确处理税务问题的学员;企业的税收会计群体。
【师资简介】李宗林,资深会计师,从事会计工作25年。具有丰富的财务经验,精通税收会计工作。曾做过多行业的会计实务工作,熟练掌握法律法规,具有较强的业务能力,对企业的涉税问题有独到的研究。多次为学员讲授实务培训课程及进行财务方面的指导,授课经验丰富。
【课程大纲】
一、税收会计的日常工作
1.税务机关平日如何管理企业税收?
2.企业一般会遇到哪些税收问题?
3.每个月都应该在涉税方面做什么工作?
4.涉税工作应在每月的什么时间去做?怎么做?
5.怎么确定每月要认证的进项发票数量?怎么认证?
6.怎么确定每月销项发票开具数量?怎么开发票?
7.怎么审核增值税发票?有哪些可能出现的潜在风险?
8.各种税种的申报、计算,日常操作的细节有哪些?
9.如何提前预防税收风险发生?从哪些方面入手?
10.把发生的税收风险化解到最小的损失的方式和方法有哪些?
11.和税务局打交道的实用技巧分享。
二、合理规划企业的税负
1.企业一年应交多少增值税?多少所得税?
2.企业一个月要交多少增值税?多少所得税?
3.增值税税负率怎么确定?
4.所得税税负率怎么确定?
5.所得税怎么进行预缴和汇缴?
6.不同企业类型的税收规划(以增值税为例)。
7.增值税和所得税以外的小税种的确定和缴纳?
三、延展知识
1.如何应对税务的突击检查?方法和途径有那些?
2.各种检查的形式和应对?怎样能摆脱检查引起的损失责任?
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