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Tue Jun 12 15:58:48 CST 2018

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  2013年会计从业资格考试正在各地区陆续进行着,正保会计网校为了方便学员的学习,整理了一些相关备考资料供大家参考,祝愿大家学习愉快,梦想成真。

  用友软件操作方法二:建账流程

  一、操加操作员

  双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击

  确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。

  二、建立新账套

  仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。

  三、设置权限

  1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增 加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

  2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

  用友:固定资产如何年终反结账

  1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。

  2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。

  3.上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭证。

  4.本月还有未记帐凭证时,则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。

  5.若总帐与明细帐对帐不符,则不能结帐。

  6.若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”,则不允许进行反结账。

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我要纠错】 责任编辑:晓晓
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  2013年会计从业资格考试正在各地区陆续进行着,正保会计网校为了方便学员的学习,整理了一些相关备考资料供大家参考,祝愿大家学习愉快,梦想成真。

  用友软件操作方法二:建账流程

  一、操加操作员

  双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击

  确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。

  二、建立新账套

  仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。

  三、设置权限

  1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增 加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

  2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

  用友:固定资产如何年终反结账

  1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。

  2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。

  3.上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭证。

  4.本月还有未记帐凭证时,则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。

  5.若总帐与明细帐对帐不符,则不能结帐。

  6.若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”,则不允许进行反结账。

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我要纠错】 责任编辑:晓晓
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