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卢湾区审计局制定的《关于进一步加强我区内部审计工作的意见》已经区政府办公室转发全区,为推进全区内审工作提供了制度保证。该意见从四方面规范了内部审计工作。
一是逐步扩大内部审计覆盖面。从健全完善内部审计制度着手,特别是对“大部制”改革后、职能范围明显扩大、所管理财政资金明显增加的部门,要求逐步设立内部审计机构。
二是规范审计行为,以审促建,以审促质。明确由区审计局结合年度审计工作,对被审计单位内部审计工作质量进行检查和评估。通过检查和评估,发现薄弱环节,提出针对性的指导意见。
三是加强业务指导和监督。要求审计机关充分发挥职能作用,以审带训,结合年度审计工作,创造条件让被审计单位内部审计人员参加其下属单位的审计,通过业务帮带,提高内部审计人员的能力。
四是着力做好服务工作,积极组织内部审计人员参加岗位资格业务培训和全国审计专业技术资格职称考试,搭建交流平台,开展专题、行业等多种形式的业务交流活动。
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