24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

中级审计师考试《审计理论与实务》每日一练:内部审计权限

来源: 正保会计网校论坛 编辑: 2011/07/22 09:20:03 字体:

  多项选择题

  ◎ 下列不属于内部审计权限的有( )。

  A.参与本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议

  B.参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后实施

  C.对违法违规和造成浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追究责任

  D.有权干涉被审单位经营决策

  E.检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实物

点击进入此题答案讨论区>>>

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.fawtography.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号