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山东省本级预算执行审计查出问题整改呈四方面特点

2005-03-23 00:00 来源:山东省审计厅   打印 | 收藏 |
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  山东省审计机关完成2004年本省省级预算执行情况审计工作后,审计查出的有关问题受到省委省政府领导的高度重视,多位省领导作出了责成有关单位进行整改的批示。日前,整改工作已取得明显成效,并呈现出四方面的特点:

  一是省政府高度重视。山东省委副书记、省长韩寓群专程到省审计厅听取审计工作汇报,对加大审计执法力度,提高审计执法效果和质量作了重要指示。韩省长还在全省经济工作和全省财税工作等重要会议上多次强调:各级党委、政府和部门单位都要全力支持审计工作;审计机关要严格依法审计,加大执法力度,坚决查处各类违反财经纪律的问题,保证财政经济健康运行。对2004年预算执行审计反映的问题,有4位省政府领导先后10次作出重要批示,要求有关部门根据审计结果研究改进措施。

  为督促各地各部门认真抓好整改,山东省政府办公厅《内部情况通报》向省政府领导成员,各市、县人民政府和省直有关部门单位全文转发了审计结果报告,并将这次审计查出问题的整改落实情况纳入省政府重点督查事项。今年1月份,省政府制发了《山东省审计结论落实工作暂行规定》,进一步明确了被审计单位落实纠正审计查出问题的责任,从根本上为解决审计决定落实难的问题提供了有力保障。

  二是整改成效明显提高。对预算执行审计查出的违纪违规问题,省审计厅依法及时下达了审计意见和审计决定,责令有关部门单位进行整改。为督促被审计部门单位认真落实整改,2004年10月,省审计厅还对审计的23个省直部门单位全部进行了审计回访和督促检查。截至今年2月20日,这次对省直部门单位审计查处的6.92亿元违规问题金额,除债权债务长期挂账问题有关部门单位正在组织清理外,其它违纪违规问题均已全部落实纠正。

  三是标本兼治促进管理。在整改过程中,山东省各有关部门单位注重从提高管理水平入手,举一反三,认真查找薄弱环节,针对存在问题建章立制。据对审计的23个部门单位统计,共制定和完善加强财政财务管理的制度办法66项。如省委党校针对审计查出的问题,健全完善了会计工作、财务支出审批、资金内部控制、往来款管理以及加强二级单位财务管理等12项制度办法。省交通厅、省地勘局在建章立制的基础上,还调整充实了内审机构,加大了内部经常性监督检查力度,促进了财政财务管理水平不断提高。

  四是公开披露审计结果,推动整改落实到位。山东省级预算执行审计结果也引起了新闻媒体的极大关注,国家和省内有关新闻媒体先后14次报道了审计情况,新华社山东分社还专门派记者跟踪采访了省审计厅有关人员,对基础设施建设项目管理薄弱和部门预算执行不严格等问题进行了专题报道。《大众日报》、《齐鲁晚报》等新闻媒体从不同角度重点披露了税收漏征漏管、预算管理不到位、挤占挪用专项资金和失业保险基金欠费突出等问题,对抓好整改工作起到了积极推动作用。

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