合肥市新站综合开发试验区制定多项规定借审计促整改
合肥新站综合开发试验区高度重视审计意见,制定多项规定认真进行整改,取得了一定的效果。
去年,市审计局对合肥新站综合开发试验区管委会进行财政决算和其他财政收支情况审计,发现该区存在预算编制、调整不够规范,批准手续不完善;预算管理、资金拨付不严格;政府采购规模小、范围窄、制度不健全;财务管理控制较弱,行政经费支出报销手续不完备等问题。对此,市审计局提出了具体整改建议:一是进一步加强预算管理,按照预算法的规定,结合开发区的特点,建立一套预算管理办法,完善预算编制、调整手续;二是规范政府采购程序和行为,进一步扩大政府采购范围;三是加强财务管理,严格报销手续,加强会计核算基础工作。
新站开发区积极采纳审计部门的意见,结合开发区的实际情况,今年相继制定出台了《关于进一步加强内部审计工作的意见》、《合肥新站试验区财政性资金审批拨付管理暂行办法》、《关于进一步规范政府采购工作的暂行规定》、《原始凭证规范化要求的通知(试行)》等管理规定,以制度的形式规范内部制约机制,提高了财政、财务管理水平。
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