连江县重视“同级审”问题的整改工作
日前,连江县审计局向县政府提交了《关于连江县2005年度本级财政预算执行和其他财政收支情况审计结果的报告》,县政府十分重视,县委副书记、代县长吴贤德在报告上批示:“请审计局继续跟踪发现问题的整改情况。”对此,县审计局专门组织开展了后续审计工作,并将跟踪整改情况及时上报县政府。检查结果表明:各部门都能积极采取措施整改2005年度本级预算执行审计查出的问题,对审计机关提出的审计建议,大部分单位还专门研究制定了具体措施,对于短期内无法整改到位的,各部门也制定了具体的整改计划。
县财政局对未下拨的专项资金已于2006年初按资金管理要求全部支付,其他未拨专款督促有关部门或项目尽快做好用款计划,以利项目资金的及时拨付;加强对往来款项资金的清理力度,今年重点对县农村基金会借款等债务进行清欠,六月初已向县领导提出清欠工作草案,以逐步减轻财政债务压力;加强乡镇财政管理,拟对乡镇的转移支付资金、省市专项资金和其他资金等实行定期检查,跟踪管理,保证专款专用。
县地方税务局采纳审计建议,加强税收细化管理,进一步规范征管操作规程。一是加强减免税手续审核工作,对纳税人应报送的资料严格把关;二是抓好社保“两费”和教育费附加征收工作,扩大征缴面,提高参保率;三是对部分税费征收不到位的问题,责成有关部门深入调查,督促及时进行整改落实,补缴入库;四是加强培训指导,对代征单位开具税单填写进行规范。
县教育局对2005年度教育专项资金尚未下拨的项目进行逐项落实,根据工程进度及时足额拨款到项目学校;由局纪检监察室领导负责,协调落实收回某中学因发展校办企业的借款5万元;并计划年内收回某进修学校附属小学借款10万元。
县计生局根据审计决定,与县会计核算中心配合查实了挂往来款帐户的余额,并按规定进行了销帐处理;对市拨计生保险费、乡镇优质服务试点费和村管理员经费等余款问题,按照专款专用原则,制定计划用于专项支出;健全完善采购物品验收入库等相关制度。
县海洋与渔业局建立专项资金使用汇报制,规定以后凡属专项资金使用都必须进行会议研究,并及时予以公布,杜绝非预算资金拨款;对局中心大楼基建决算工作已经办结,正抓紧与县会计核算中心办理调帐手续。
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