天长市商务局加强内部审计工作
为了强化经营管理、防范风险,维护部门和单位的合法权益,健全内部控制,严肃财经法纪,天长市商务局不断加强内部审计工作,建立健全内部审计制度。
根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,该局制定了《天长市商务局内部审计工作规定》,进一步提高对内部审计工作的认识,使内部审计工作经常化、制度化、规范化。
近日,经局务会议研究,该局决定对市五交化公司、天长商城、外贸商场进行审计。为此,该局成立了专门的领导小组,由局长亲自担任组长,以加强对这项工作的领导。内部审计组将主要对上述企业的资产、负债和损益情况;各项财务收支、专项资金收支等的会计核算、管理和使用情况;基建、维修、装饰工程等的概算和预、决算情况;资产的管理和使用情况;内部控制制度的建立及执行情况以及执行国家财经法律、法规和会计制度情况等内容进行审计。
该局要求,被审计单位要主动配合,主要负责同志要亲自过问这项工作;审计组在局分管负责同志的领导下开展工作,做到独立、客观和勤勉,必须保持廉洁,不得接受宴请和礼品,遵循保密性原则;审计组形成审计报告后,向领导小组汇报,经提请局务会议讨论、通过后,下发正式的审计结论。
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