金山区审计局采取三项措施促进审计整改
为切实将审计整改意见落到实处,金山区审计局采取三项措施促进审计整改。
一是定期汇报促整改。区审计局定期向区长办公会汇报重要审计报告,特别是经济责任审计报告的情况,针对存在的问题提出审计整改意见和建议;对审计查出的严重问题,及时以专报形式上报区委、区政府主要领导,并由区长或分管副区长召集区纪检监察部门、组织部、审计局以及被审计单位主要负责人和被审计人参加的整改落实会,确保查出的问题得到纠正,纠正的问题不再重犯。
二是部门协同促整改。区审计局主动协同纪检监察、财政、国资委等有关部门,促进审计成果的整改落实到位。2007年,针对一区属企业在资产管理和财务管理方面存在的突出问题,会同区纪委、区监委、区国资委,联合下发《关于开展自查自纠进一步加强对国有(集体) 资产管理的通知》,提出了进一步完善企业内部控制制度的具体要求,从而有效地增强了国资国企监管的力度。同时也形成了审计整改的合力,较好地解决了审计整改难的问题。
三是跟踪检查促整改。区审计局将跟踪检查审计整改情况列为年度审计计划,对每年审计过的单位整改落实情况进行跟踪检查,对整改不到位的进行督办落实,促进规范管理。
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