人民银行淮南分行加强内部控制专项审计
近期,市内审协会在对人民银行淮南分行进行工作调研时发现该行内审科在对凤台县支行进行的内部控制状况专项审计中取得了很好的成效。通过专项审计,唤起了县支行管理、操作各层面对内部控制必要性和重要性的认识,改进了创新内部控制制度落实的方法,夯实了内控基础,使风险点得到了重视和有效控制,营造了良好的内控氛围。他们的做法是:
首先,根据审计人员的专业特长,本着人尽其才的原则进行了合理分工;其次是选派项目主审人员参加内部控制状况专项审计强化培训,通过审计人员认真学习《内部控制指引》、《内部控制指引实施细则》,为专项审计做好充分审前准备;最后是在大量收集审计相关资料的基础上,结合近两年各级审计县支行审计中发现的主要问题进行调查分析,并通过评价、修改、再评价、再修改等形式,制定了具体性、针对性强的审计实施方案。
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