东城区审计局组织召开部分行政事业单位内部审计工作交流会
为强化东城区行政事业单位内部审计作用,促进行政事业单位规范管理的审计工作指导思想,近日,东城区审计局组织召开了部分行政事业单位内部审计工作交流会。
会议首先由审计局四个相关业务科室的科长把近年审计发现的问题和被审计单位内部管理控制等方面具有普遍性和倾向性的问题进行分类通报,并帮助大家分析出现这些问题的原因和我们的审计建议;通过交流,参会单位对行政事业单位在财务管理、预算执行审计、经济责任审计、内控制度建设等方面普遍存在的问题有了更加清晰的认识。同时,审计局对各行政事业单位内部审计工作的开展情况有了更贴近的了解。审计局还邀请有关方面的专家给大家做了审计实务专题辅导。通过此次交流培训,大家进一步提高了对内部审计工作的认识,使大家既认清了发生问题的危害又补充了审计专业知识。会后,参会单位纷纷表示收获很大,表示回去后一定“对号入坐”,及时检查纠正本单位存在的各类问题,完善内部管理,希望审计局今后多组织培训学习,多交流经验,从而促进本单位更好地开展内部审计工作,充分发挥内部审计的监督作用,从源头上规范单位财务管理,健全内部控制制度,降低重大违法违规问题发生的风险。
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