公安局崇文分局内部审计促进经费收支管理规范化
公安局崇文分局充分发挥审计工作监督与服务的职能,有效的促进了分局各项经费收支管理的规范化。他们的主要做法是:
一、领导重视,常抓不懈。今年初,分局党委召开民主生活会,听取内部审计工作汇报,就如何严格执行财经纪律、规避财务管理风险、强化经济管理责任、落实整改措施等内容开展讨论和自查自纠,达到了统一思想、提高认识、正视问题、自我警醒的目的。
二、注重财务知识的培训,特别是基层领导的财经法纪意识的培训。今年,分局在基层双正职领导会议上,通报内部审计情况,并对如何整改、落实审计意见进行讲解,受到了基层单位领导的普遍欢迎,大家纷纷表示学到了知识,受到了教育。
三、开展经济责任审计、定期审计和专项审计。今年以来,分局纪委审计部门,认真履行职责,完成审计项目11个,提出审计建议22条,寓监督于服务之中,促进了规范管理。在对基层领导干部离任审计中,针对单位内部管理不规范,特别是财务收支出现的违规行为,明确指出领导干部应负的管理责任,并对其做出了客观评价,提出了处理意见,审计报告得到了分局党委的充分肯定。
通过审计,进一步强化了领导干部的经济责任意识、自我约束意识和全面管理意识,大大增强了监督管理力度,提高了财务管理水平。
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