丰台区民防局对下属事业单位财务内部进行审计
为落实财务内控制度、实现不间断的财务监督。根据财务内审的规定,丰台区民防局办公室财务人员于8月23日——24日对下属两个事业单位2007年1月至7月的财务账进行了财务内部审计。在内部审计过程中,注重做到查有无虚报账表、查有无不合理开支、查有无违法违纪事件,看标准执行是否正确、看财务制度是否落实、看专款是否专用、看资金是否运用到位。
通过审计,总的来讲丰台区民防局下属两事业单位的财务工作能够按照收支两条线的原则,认真执行各项财务制度,在工作中没有出现严重违纪现象。
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