东城区国资委直接监管的国有及国有控股企业内部审计工作总体态势良好
近日,东城区审计局积极研究在国有企业改制的新形势下审计监督的模式,在对区国资委安排的审计调查项目中,重点对其直接监管的10家区属国有及国有控股企业的内部审计机构设置,内审工作状况以及审计查出问题的落实、整改情况进行了深入的审计调查。调查结果表明:我区国有及国有控股企业基本设置了内部审计机构,其中50%以上企业设立了独立的内部审计机构或配备了专职内审人员;绝大多数企业内部审计机构积极开展了对下属企业领导人的经济责任审计、专项审计、决算审计等内部审计监督工作,并积极参与了企业内部规章制度的完善、建设工作,多数企业内部审计覆盖面广、反映问题较为深入,针对问题也有明确的整改措施。审计调查了解到,个别企业尚存在内部审计工作深度不够的现象。
东城区审计局将进一步加强国有及国有控股企业的内部审计系统培训、教育、指导工作,并充分利用企业内部审计机构及其审计结果,构建东城区审计监督系统,以降低重大违法违纪问题发生的风险。
相关资讯:
热点专题:
初级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 资产评估师 | 指南 | 动态 | 大纲 | 试题 | 复习 |
中级会计职称 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 高级会计师 | 指南 | 动态 | 试题 | 评审 | 复习 |
注册会计师 | 指南 | 动态 | 查分 | 试题 | 复习 | 会计基础知识 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |
税务师 | 指南 | 动态 | 查分 | 大纲 | 复习 | ACCA考试 | 指南 | 动态 | 政策 | 试题 | 复习 |